10月12日,集团公司合同执行情况专项审计小组到海纳科技公司现场检查合同管理工作,针对该公司1-9月份合同执行情况进行了专项审计,企管科、财务科、供应科等相关人员迎接检查。
此前首要全面检查工作包涵合约管理系统制度的重要性、合约正本、招标信息文件下载、公开招标书、走访调研计划书模板、评标计划书模板、定标征求意见、中标单位告诉书及使用的合约台账格式、彼此签约的继续补充合同样本、过程款给个人信息、工作签证、更变个人信息基本他光于个人信息。
财务会计队伍第一步开始了基本定期检查报告,对基本资源开始了调取,关键调取了有关系文档文档、会议触屏纪要、品质资源、会出单等一些资源会不会非常、具备归档文件标准化管理要;对使用过程、会议工作规范的要求了性开始了当场认定;互相对借款签订合同文档文档开始了抽验,定期检查报告借款签订合同文档文档游戏内容会不会求真务实要求了、会签会议工作规范承担会不会不足。
这一次常规检查工做,海纳新材料技术有限平台髙度关注,企管科加强组织领导正面注意,合同书协议管理方法条件收获了实业平台有限平台合同书协议施行条件自查报告审计局师小组长工作的喜爱。对于那些不足事例和缺失事例,审计局师小组长工作也根据了合理可行建立,海纳新材料技术有限平台将争对困难、按时整改通知。
海纳科技 姜卫国